9月26日,集团在北京召开了贯彻落实国资委内审工作会议精神暨内部审计工作会议,学习贯彻落实国务院国资委召开的中央企业内部审计工作会议精神,部署集团近期内部审计工作。集团党政领导班子成员,中材股份经营班子成员,集团所属各单位、控股公司的董事长、总经理(总队长)、财务总监(财务负责人),集团总部和中材股份总部各部门负责人及有关工作人员共180人参加了会议。会议由集团总经理刘志江主持。
集团董事长谭仲明在会上做了题为《切实发挥内部审计作用,保障企业持续健康快速发展》的重要讲话,传达、贯彻了国务院国资委近期召开的中央企业内部审计工作会议精神;回顾总结了集团建立内审工作体系、有效开展内审工作、强化集团管理和风险管控的经验;强调了通过近年来内部审计,在集团个别单位所发现的、必须特别关注的问题。
就集团系统深入落实中央企业内审工作会议精神、扎实做好近期内部审计工作,谭仲明强调了六点意见:一是完善内部审计工作体系,健全内部审计机构,将审计覆盖到所有单位和项目;配齐、配强内审人员,提高胜任能力;完善审计制度,按制度要求实施审计,确保审计质量。二是,有条件的单位,应建立总审计师制度,发挥内部审计在重大事项的监督和服务作用。三是加强制度审计,推进各项制度得到有效执行。四是大力推进内部审计转型,向风险管理型转变,实现以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的内部审计战略升级。五是,坚持“整改先行、整改从严”的原则,抓好整改措施的再落实,保证将审计结果全面有效地转化为审计成果。六是,推进审计信息化建设,实现远程在线审计,提高审计效率和效果。
集团党委书记于世良做会议总结。于世良指出,谭仲明董事长的讲话既是对国务院国资委加强内审工作、强化国有资产监管精神的深入贯彻,也是集团领导班子对加强内审工作、强化风险管控任务和措施的部署和安排,对集团系统内部审计和风险管控工作具有现实和深远的指导意义。他希望集团各单位领导班子,认真贯彻中央企业内部审计工作会议精神,高度重视、全面落实孟建民副主任的六项重点任务和谭仲明董事长强调的六点意见,通过扎实有效的内部审计工作,切实加强集团各级企业的内控和风险管理,为集团又好又快发展提供强有力的保障。